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        索 引 号 733569413/2020-898164 发布日期 2020-10-28
        发布机构 钢都花园管委会 有 效 性 有效
        标     题 第三部分  武汉市青山区钢都花园管理委员会2019年度 部门决算情况说明 文     号

        第三部分  武汉市青山区钢都花园管理委员会2019年度 部门决算情况说明

        字号 :  | 
        发布时间:2020-10-28  |  发布单位:钢都花园管委会

        一、2019年度收入支出决算总体情况说明

        2019年度收、支总计2,688.96万元。与2018年相比,收、支总计各增加 841.55万元,增长 45.55%,主要原因是军运会新增拆违工程类经费,因为文明复检新增项目经费,党建新增亮点区块打造以及好味到大食堂经费,宝武划转经费;政府性基金预算财政拨款收入调整预算数大于年初预算数是后期拨付老年宜居建设经费和楼顶拆违整治经费。

        图1:收、支决算总计变动情况

        二、2019年度收入决算情况说明

        2019年度本年收入合计2,688.95万元。其中:财政拨款收入2,688.95万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

        图2:收入决算结构

        三、2019年度支出决算情况说明

        2019年度本年支出合计2,688.96万元。其中:基本支出658.07万元,占本年支出24.47%;项目支出2,030.89万元,占本年支出75.53%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

        图3:支出决算结构

        四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年度财政拨款收、支总计2,688.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加 841.55万元,增长 45.55%。主要原因是因为军运会新增拆违工程类经费,文明复检新增项目经费,党建新增亮点区块打造以及好味到大食堂经费,宝武划转经费;政府性基金预算财政拨款收入调整预算数大于年初预算数是后期拨付老年宜居建设经费和楼顶拆违整治经费。

        图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

        五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况。

        2019年度财政拨款支出2,503.01万元,占本年支出合计的93.08%。与2018年相比,财政拨款支出增加680.40万元,增长37.33%。主要原因是本年度事业人员纳入机关事业单位养老保险,补缴经费,公务员、事业人员公积金、养老保险、奖金、晋级晋档等和公用经费的增长;因为军运会新增拆违工程类经费,因为文明复检新增项目经费,党建新增亮点区块打造以及好味到大食堂经费,宝武划转经费等。

        (二)财政拨款支出决算结构情况。

        2019年度财政拨款支出2,503.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,051.12万元,占41.99%;国防(类)支出11.60万元,占0.46%;公共安全(类)支出13.46万元,占0.54%;教育(类)支出4.20万元,占0.17%;科学技术(类)支出10.00万元,占0.40%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元,占0.20%;社会保障和就业(类)支出787.85万元,占31.48%;卫生健康(类)支出307.53万元,占12.29%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出267.92万元,占10.70%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出44.21万元,占1.77%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.12万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况。

        2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,169.96万元,支出决算为2,503.01万元,完成年初预算的213.94%。其中:基本支出658.07万元,项目支出1,844.94万元。项目支出主要用于党政建工作经费117.19万元,主要成效保障机关正常运行;公共安全工作经费6.6万元,主要成效开展维护公共安全工作;公共服务工作经费2万元,主要成效两个中心运行维护费;老干工作部门专项款0.44万元,主要成效开展老干慰问工作;统筹发展工作经费14万元,主要成效开展辖区经济建设,打造良好营商环境;基层党建经费70.98万元,主要成效开展各项党建工作;居家养老经费20.02万元,主要成效组织社区居家养老工作,创造良好居家养老环境;义务兵家庭优待金9万元,主要成效慰问辖区义务兵,发放补助;消防武警经费0.1万元,主要成效开展消防工作;区第四次全国经济普查5.97万元,主要成效开展第四次全国经济普查工作;社区统计经费3.72万元,主要成效开展社区统计工作;统计经费3.72万元,主要成效开展统计工作;清真肉食补贴5.52万元,主要成效发放居民清真肉食补贴;红色引擎工程34.76万元,主要成效开展辖区红色引擎工作;党建、亮点区块打造以及微邻里经费110万元,主要成效打造辖区党建亮点,做好微邻里服务建设;基层党建工作经费0.32万元,主要成效发放党建指导员经费;文明经费42.02万元,主要成效开展精神文明建设工作;统战委员工作经费1.44万元,主要成效发放统战委员工作补助;创新社会治理工作经费138.6万元,主要成效是发放安保队员及流动协管员人员经费;平安建设经费3.4万元,主要成效开展平安创建工作,维护辖区稳定;四经普及维稳经费23.22万元,主要成效开展第四次经济普查工作以及各类维稳工作;维稳办维稳经费10万元,主要成效开展辖区维稳工作,维护辖区安定;创新社会治理工作经费5.4万元,主要成效支持派出所工作,共同维护辖区治安环境;城建(人防)专项业务费2.5万元,主要成效用于126社区防空袭演练工作;基层武装建设达标经费9.1万元,主要成效开展基层民兵队伍建设;一标三实建设经费13.46万元,主要成效开展一标三实工作;青少年活动阵地运行经费1.8万元,主要成效建设青少年活动阵地,打造良好青少年活动环境;教育项目经费2.4万元,主要成效社区四点半学校建设,社区教育培训;122社区科普经费10万元,主要成效用于122社区开展科普教育工作;文化体育经费5万元,主要成效开展辖区文化体育活动;社区建设及基层人员经费418.84万元,主要成效保障社区人员经费,开展社区惠民工作,保证社区正常运行;社会保险补贴116.67万元,主要成效保障公益性岗位人员经费;公益性岗位补贴88.74万元,主要成效保障社区人员经费;社区取暖纳凉经费12万元,主要成效用于社区取暖纳凉点开展工作;双拥经费1.53万元,主要成效开展辖区双拥慰问工作,促进军民感情;计生服务经费266.44万元,主要成效开展辖区计生工作,慰问辖区计生特殊家庭;政务及房管经费3万元,主要成效用于房管专干人员经费;城管经费134.97万元,主要成效开展城管各项工作,综合治理辖区环境卫生;城管日常事务129.95万元,主要成效保障环卫工人员经费及道路环卫作业,用于拆违、清扫、治理、维护工作,保障辖区生活环境。自然灾害信息员补贴0.12万元,主要成效发放信息员补贴。

        (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

        1.一般公共服务支出(类)。年初预算为659.58万元,支出决算为1,051.12万元,完成年初预算的159.36%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是人员经费政策性增长,二是因为军运会新增拆违工程类经费,文明复检新增项目经费,党建新增亮点区块打造以及好味到大食堂经费,宝武划转经费;政府性基金预算财政拨款收入老年宜居建设经费和楼顶拆违整治经费是后期财政拨付。

        2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为11.60万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是后期部门拨付资金开展相应工作。

        3. 公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为13.46万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是后期部门拨付资金开展相应工作。

        4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是后期部门拨付资金开展相应工作。

        5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是后期部门拨付资金开展相应工作。

        6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是后期部门拨付资金开展相应工作。

        7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为418.18万元,支出决算为787.85万元,完成年初预算的188.40%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是人员经费政策性增长。

        8.卫生健康支出(类)。年初预算为43.61万元,支出决算为307.53万元,完成年初预算的705.26%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是计生特殊家庭慰问经费均由相关部门后期拨付。

        9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

        10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为267.92万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是年初不做城管经费预算,统一由相关部门安排调剂。

        11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

        12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

        13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

        14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

        15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

        16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

        17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

        18.住房保障支出(类)。年初预算为48.59万元,支出决算为44.21万元,完成年初预算的90.99%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是人员变动而产生的增减变化。

        19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

        20.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是相关部门后期拨付的专项经费。

        21.其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

        六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019度一般公共预算财政拨款基本支出658.07万元,其中,人员经费622.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费35.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

        七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费的单位范围。

        武汉市青山区钢都花园管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区钢都花园管理委员会本级及下属 0个行政单位、0 个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

        (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

        2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.00万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的57.33%,其中:

        1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元,主要原因无。

        2019年武汉市青山区钢都花园管理委员会因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0万元。其中:住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于/国际交流与合作团组0个、0人次;/招商引资与会展团组0个、0人次;/国际组织会议团组0个、0人次;/境外培训团组0个、0人次;/业务考察团组0 个,及/。通过/ ,/。

        2.公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元,完成年初预算的57.33%;其中:

        (1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元,主要原因无。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

        (2)公务用车运行费1.72万元,完成年初预算的57.33%,比年初预算减少1.28万元,主要原因是燃油费和车辆维修费用减少。主要用于车辆保险、燃油费、车辆维修,其中:燃料费1万元;维修费0.26万元;过桥过路费0万元;保险费0.44万元;安全奖励费用0万元;其他违章罚款等0.02 万元。

        3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元,主要原因是无。主要用于无。

        2019年武汉市青山区钢都花园管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中:国际访问0万元,主要用于0的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);大型活动0万元,主要用于0的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);外省市交流接待0万元,主要用于0 的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);及/等接待活动0万元,主要用于/的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次)。

        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.28万元,下降42.67%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元,下降42.67%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车管控力度加大,出行数量减少,导致运行维护费减少。公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是无。

        八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

        2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入185.95万元,本年支出185.95万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

        (政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

        (一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

        (二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

        (三) 城乡社区支出(类)。支出决算为60.00万元,主要用于二环线整治以及楼顶拆违方面支出。

        (四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

        (五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

        (六)其他支出(类)。支出决算为125.95万元,主要用于老年宜居建设等方面支出。

        (如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

        九、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金157.25万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金2688.95万元。从绩效评价情况来看,我单位绩效目标完成情况较好,基本达成一定的社会效益和群众满意度。

        (二)绩效自评结果。

        我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

        1.行政运行以及行政管理事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为663.03万元,执行数为663.03万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        2.统计信息事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 13.41万元,执行数为13.41万元,完成预算的100%。主要产出和效果是社会效益,开展统计工作。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        3.民族事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为5.52万元,执行数为5.52万元,完成预算的100%。主要产出和效果是群众满意度,发放居民清真肉食补贴。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        4.组织事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 145.08万元,执行数为145.08万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响,开展党建工作。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        5.宣传事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 42.02万元,执行数为42.02万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和群众满意度,开展精神文明建设工作。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        6.统战事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1.44万元,执行数为1.44万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益,发放统战工作人员补贴。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        7.安保维稳项目绩效自评综述:项目全年预算数为 180.62万元,执行数为180.62万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益,开展军运会项目维稳,发放安保队员人员经费以及开展综合追与经济普查相关工作。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        8.国防支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益,开展126社区防控演练工作。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        9.公共安全支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 13.46万元,执行数为13.46万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益,开展“一标三实”工作。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        10.教育支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益,开展社区文化教育。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        11.科普项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益,用于122社区开展科普工作。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        12.文化体育项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益,开展社区文化体育建设工作。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        13.社会保障和就业支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为476.58万元,执行数为476.58万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益,保障社区办公经费、人员经费以及开展社区惠民工作。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        14.就业补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为 211.84万元,执行数为211.84万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益,保障就业人员经费。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        15.取暖纳凉项目绩效自评综述:项目全年预算数为 12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果是群众满意度和社会效益,保证取暖纳凉点正常运行。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        16.养老保险和职业年金项目绩效自评综述:项目全年预算数为85.89万元,执行数为85.89万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响,保障人员养老保险和职业年金经费。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        17.拥军优属项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.53万元,执行数为1.53万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响,开展拥军优属工作。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        18.计划生育事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为265.99万元,执行数为265.99万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益,开展计生相关工作,慰问计生特殊家庭。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        19.行政事业单位医疗项目绩效自评综述:项目全年预算数为41.54万元,执行数为41.54万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响,保障人员医疗保险经费。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        20.城乡社区支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为327.92万元,执行数为327.92万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响,开展城乡社区环境卫生建设与综合治理。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        21.住房保障支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为44.21万元,执行数为44.21万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响,保障单位人员住房公积金经费。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        22.灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.12万元,执行数为0.12万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响及社会效益,发放信息员工作补贴。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        23.灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.1万元,执行数为9.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响及社会效益,开展基层民兵队伍建设工作。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        24.环境整治与老年宜居建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为125.95万元,执行数为125.95万元,完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响及社会效益,开展二环线整治工程和老年宜居社区建设工作。发现的问题及原因:无 。下一步改进措施:无。

        (项目支出绩效自评表见附件)

        十、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况。

        2019年度武汉市青山区钢都花园管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出35.43万元,比2018年增加17.71 万元,增长100%。主要原因是本年车改运行补贴10.26万元在日常公用经费中列支,6.3万元临聘人员劳务费从中列支以及其他办公经费支出增加形成。

        (二)政府采购支出情况。

        2019年度武汉市青山区钢都花园管理委员会政府采购支出总额6.02万元,其中:政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.16万元。授予中小企业合同金额6.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.6万元,占政府采购支出总额的93%。

        (三)国有资产占用情况。

        截至2019年12月31日,武汉市青山区钢都花园管理委员会共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单价50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        附件:


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