索 引 号 | 733569413/2019-86709 | 发布日期 | 2018-10-30 |
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发布机构 | 钢花村街 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 青山区钢花村街2017年度部门决算表-2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) | 文 号 | 无 |
青山区钢花村街2017年度部门决算表-2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
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部门:钢花村街办事处 |
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单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
301 |
工资福利支出 |
5,901,099.00 |
302 |
商品和服务支出 |
311,996.38 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
||||
30101 |
基本工资 |
1,239,636.00 |
30201 |
办公费 |
67,862.37 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
1,034,167.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
30103 |
奖金 |
2,864,401.54 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
428,934.18 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2,126.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
30107 |
绩效工资 |
333,960.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
19,827.64 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,567,710.94 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
30302 |
退休费 |
1,918,842.76 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
|
|
||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
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|
|
||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
|
|
||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
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||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
|
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||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
|
||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
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||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
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||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
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||||
30311 |
住房公积金 |
503,969.93 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
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||||
30312 |
提租补贴 |
144,898.25 |
30228 |
工会经费 |
20,207.76 |
|
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||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
93,375.03 |
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|
||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29,512.56 |
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||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
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||||
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|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
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|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
79,084.66 |
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|
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人员经费合计 |
8468809.94 |
公用经费合计 |
311996.38 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件:
关联解读:
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