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        索 引 号 733569413/2019-86709 发布日期 2018-10-30
        发布机构 钢花村街 有 效 性 有效
        标     题 青山区钢花村街2017年度部门决算表-2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 文     号

        青山区钢花村街2017年度部门决算表-2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

        字号 :  | 
        发布时间:2018-10-30  |  发布单位:钢花村街

         

        部门:钢花村街办事处

         

         

         

         

         

        单位:万元

        人员经费

        公用经费

        科目

        编码

        科目名称

        金额

        科目

        编码

        科目名称

        金额

        科目

        编码

        科目名称

        金额

        301

        工资福利支出

        5,901,099.00

        302

        商品和服务支出

        311,996.38

        310

         其他资本性支出

        0

        30101

          基本工资

        1,239,636.00

        30201

          办公费

        67,862.37

        31002

          办公设备购置

        0.00

        30102

          津贴补贴

        1,034,167.28

        30202

          印刷费

        0.00

        31003

          专用设备购置

        0.00

        30103

          奖金

        2,864,401.54

        30203

          咨询费

        0.00

        31007

          信息网络及软件购置更新

        0.00

        30104

          其他社会保障缴费

        428,934.18

        30204

          手续费

        0.00

        31013

          公务用车购置

        0.00

        30106

          伙食补助费

        0.00

        30205

          水费

        2,126.36

        31019

          其他交通工具购置

        0.00

        30107

          绩效工资

        333,960.00

        30206

          电费

        0.00

        31099

          其他资本性支出

        0.00

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        0.00

        30207

          邮电费

        19,827.64

        304

        对企事业单位的补贴

        0.00

        30109

          职业年金缴费

        0.00

        30208

          取暖费

        0.00

        30401

          企业政策性补贴

        0.00

        30199

          其他工资福利支出

        0.00

        30209

          物业管理费

        0.00

        30402

          事业单位补贴

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        2,567,710.94

        30211

          差旅费

        0.00

        30499

          其他对企事业单位的补贴

        0.00

        30301

          离休费

        0.00

        30212

          因公出国(境)费用

        0.00

         

         

         

        30302

          退休费

        1,918,842.76

        30213

          维修()

        0.00

         

         

         

        30303

          退职(役)费

        0.00

        30214

          租赁费

        0.00

         

         

         

        30304

          抚恤金

        0.00

        30215

          会议费

        0.00

         

         

         

        30305

          生活补助

        0.00

        30216

          培训费

        0.00

         

         

         

        30306

          救济费

        0.00

        30217

          公务接待费

        0.00

         

         

         

        30307

          医疗费

        0.00

        30218

          专用材料费

        0.00

         

         

         

        30308

          助学金

        0.00

        30224

          被装购置费

        0.00

         

         

         

        30309

          奖励金

        0.00

        30225

          专用燃料费

        0.00

         

         

         

        30310

          生产补贴

        0.00

        30226

          劳务费

        0.00

         

         

         

        30311

          住房公积金

        503,969.93

        30227

          委托业务费

        0.00

         

         

         

        30312

          提租补贴

        144,898.25

        30228

          工会经费

        20,207.76

         

         

         

        30313

          购房补贴

        0.00

        30229

          福利费

        93,375.03

         

         

         

        30315

          物业服务补贴

        0.00

        30231

          公务用车运行维护费

        29,512.56

         

         

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助支出

        0.00

        30239

          其他交通费用

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30240

          税金及附加费用

        0.00

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

        79,084.66

         

         

         

        人员经费合计

        8468809.94

        公用经费合计

        311996.38

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

         

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